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    設備采購管理辦法

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    設備采購管理辦法
    為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實行如下管理辦法。
    一、適用范圍
    本辦法適用于常使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
    二、申購程序和采購管理辦法
    、制訂計劃
    設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每底,各有關部門應將二擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
    、申購計劃單應寫清以下主要內容:
    )儀器名稱(包括附件、備件);
    )型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;
    )生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
    )申請購置理由;
    )技術質量標準程度;
    )本單位有否此儀器設備;
    、審查批準
    ) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
    ) 凡屬國家專控的儀器設備,經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
    三、采購管理
    、 設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
    、 驗收與入庫管理
    收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:)包裝有效性;)整機完整性;)配套材料;)零配件數(shù)量;)使用說明書、圖紙、有關資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
    、退貨
    設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
    本辦法由本單位辦公室督查。
    附:設備采購小組成員名單
    組長:
    副組長:
    成員:

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